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亚泰集团(600881):吉林亚泰(集团)股份有限公司2021 年度财务报表审计报告

时间:2022年04月29日 19:42:13 中财网

原标题:亚泰集团:吉林亚泰(集团)股份有限公司2021 年度财务报表审计报告

吉林亚泰(集团)股份有限公司 2021年度财务报表 审计报告(电话)TEL: (010)88356126
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北京注册会计师协会
业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:110001702022008000522
报告名称:吉林亚泰(集团)股份有限公司2021年度 财务报表审计报告
报告文号:中准审字【2022】2109号
被审(验)单位名称:吉林亚泰(集团)股份有限公司
会计师事务所名称:中准会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:财务报表审计
报告意见类型:无保留意见
报告日期:2022年04月27日
报备日期:2022年04月27日
签字人员:韩波(220100010010), 赵德权(220100010028)
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息) 
说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

吉林亚泰(集团)股份有限公司
审计报告
目 录
一、审计报告…………………………………………………………………1-6二、附送资料
1.合并资产负债表…………………………………………………………1-22.合并利润表…………………………………………………………………33.合并现金流量表……………………………………………………………44.合并所有者权益变动表…………………………………………………5-65.资产负债表………………………………………………………………7-86.利润表………………………………………………………………………97.现金流量表………………………………………………………………108.所有者权益变动表……………………………………………………11-129.财务报表附注…………………………………………………………1-165三、中准会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件
四、中准会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件
五、中准会计师事务所(特殊普通合伙)从事证券服务业务备案公告复印件六、签字注册会计师证书复印件
审 计 报 告
中准审字[2022]2109号
吉林亚泰(集团)股份有限公司全体股东:
一、审计意见
我们审计了吉林亚泰(集团)股份有限公司(以下简称亚泰集团)财务报表,包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表,2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了亚泰集团2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于亚泰集团,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项:
(一)房地产存货可变现净值的评估
1、事项描述
如财务报表附注五、合并财务报表项目注释之(七)所述亚泰集团2021年12月31日存货账面价值11,285,845,386.51元,占合并总资产的20.02%,其中已完工开发产品、在建开发产品及拟开发产品(以下统称房地产存货)期末价值8,805,107,908.86元,占存货期末价值的78.02%,占合并总资产的15.62%,该等存货按照成本与可变现净值孰低计量。(未完)